Como emitir nota fiscal de remessa ou de retorno
Nota Fiscal de Remessa (Saída)
A nota de remessa é utilizada para formalizar o envio de um produto que não tem finalidade de venda, como em casos de consertos, demonstrações ou transferências.
Passo a passo:
Crie a natureza de operação de remessa
- Acesse menu > configurações > aba notas fiscais > Naturezas de operação de saída (tributação).
- Clique em incluir natureza de operação.
Importante: consulte sua contabilidade para definir corretamente o CFOP, as alíquotas e os demais tributos.
Configure a natureza de operação
- Na natureza de operação criada, clique em exibir em Configurações avançadas.
- No campo Item compõe valor total da NF-e, selecione a opção: Compõe total da nota fiscal, mas sem gerar faturas no XML da NFe.
- Isso evita a geração de uma cobrança, já que não há pagamento envolvido.
Emita a Nota Fiscal de remessa
- Acesse menu > vendas > Notas Fiscais.
- Crie uma nova nota e selecione a Natureza de operação de remessa que você configurou.
Nota Fiscal de Retorno (Entrada)
A nota de retorno registra a entrada de um item que havia saído anteriormente por meio de uma nota de remessa.
Passo a passo:
Crie a natureza de operação de retorno
- Acesse menu > configurações > aba notas fiscais > Naturezas de operação de entrada (tributação).
- Clique em incluir natureza de operação.
Clone a nota fiscal de remessa para a entrada
- Em vendas > Notas Fiscais, localize a nota de remessa (saída) original.
- Clique no menu mais Ações (...) e selecione a opção clonar para entrada.
Ajuste a nota fiscal de retorno
- Na nova nota de entrada, ajuste os campos obrigatórios.
- No campo Finalidade, selecione a opção NF-e com chave de acesso referenciada.
- No campo Chave de acesso da NF-e referenciada, insira a chave da nota fiscal de remessa original.
- Clique em salvar e valide a nota na SEFAZ.