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Rejeição: CFOP de entrada para NF-e de saída

Este erro ocorre quando uma nota de entrada é clonada para saída e o cálculo da nota fiscal está desligado.

Como corrigir:
  1. Acesse a nota fiscal rejeitada e verifique os CFOPs informados nos itens.
  2. Acesse menu > configurações > aba vendas > Naturezas de operação (tributação) e selecione a natureza correta.
  3. Retorne à nota fiscal e atualize a natureza de operação.
  4. Ative o cálculo automático na nota.
    • Isso garante que os tributos sigam corretamente os parâmetros definidos na natureza.

Após os ajustes, salve e valide novamente a nota junto à SEFAZ.

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