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Como incluir uma nota de devolução de compra

Veja o passo a passo para emitir uma nota de devolução de forma simples e segura:

Quer ver o passo a passo na prática?

Assista ao vídeo: Como gerar nota de devolução

1. Cadastre a natureza de operação

Antes de emitir a nota, é necessário cadastrar uma natureza de operação específica para devolução de compras.

  • Acesse: menu > configurações > Aba vendas > Naturezas de Operação (Tributação)
  • Clique em "incluir natureza de operação".

Com o apoio da sua contabilidade, preencha corretamente os dados tributários.

2. Emita a nota de devolução

Você pode seguir dois caminhos, dependendo se a nota de compra já foi importada ou não.

Se a nota de compra já foi importada:

  1. Acesse: menu > suprimentos > Notas de Entrada
  2. Localize a nota fiscal de compra.
  3. Clique no menu de contexto (...) ao lado da nota e selecione “devolver”.
  4. Escolha a natureza de operação cadastrada.
  5. Clique em “continuar” para gerar a nota de devolução.
  • Se for devolução parcial, ajuste os produtos e/ou as quantidades antes de salvar.

Se a nota de compra não foi importada:

  1. Acesse:menu > vendas > Notas Fiscais > incluir Nota Fiscal
  2. Selecione a Natureza de operação cadastrada.
  3. No campo “Finalidade”, escolha a opção “Devolução”.
  4. Informe a chave de acesso da nota de origem.
  5. Preencha os dados conforme necessário.

3. Finalize a nota

Depois de preencher tudo:

  1. Clique em salvar
  2. Em seguida, clique em “Validar na SEFAZ”

Atenção para empresas do Simples Nacional

Se for necessário destacar ICMS na nota, confirme com sua contabilidade qual CSOSN utilizar.
Em geral, recomenda-se a CSOSN 900 – Outros, mas é essencial validar essa informação.

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